2024年5月7日至7月19日,市审计局派出审计组对我县国有投资建设项目管理情况进行了专项审计,并于2024年8月23日出具了专项审计报告,针对报告反映的问题,我县高度重视,积极落实整改。按照审计整改工作有关要求,现将审计整改情况公布如下。
一、整改工作组织情况
(一)组织领导方面。
成立了以县长为组长的审计整改工作领导小组,领导小组主持研究整改方案、整改措施和整改工作清单,形成整改方案并报市审计局审核。
(二)责任落实方面。
建立了整改工作台账,逐条落实整改销号。整改责任单位确定了专人负责制,并通过召开整改工作推进会等方式,确保整改措施落到实处。立行立改问题已按期完成整改,分阶段整改问题计划于2025年8月22日前完成整改。
(三)监督检查方面。
审计整改工作领导小组要求整改单位整改工作抓实抓细、举一反三。聚焦未完成整改的问题,深入分析未完成整改原因,合力推动问题解决。
(四)源头治理情况。
一是严格项目立项审批程序。二是严格贯彻执行招标投标法。三是严格审批防止随意变更。四是建章立制,规范管理行为。
二、审计查出问题及其整改情况(整改完成的问题)
(一)关于旧改工程招标控制价缺乏依据、项目预算编制滞后,且存在项目投资风险增加的问题
整改情况:一是业主单位已对相关责任人进行了通报批评。二是组织人员对预算增加的情况进行原因分析,并督促相关单位加强学习,强化项目投资控制,确保项目建设规范化、科学化。
(二)关于违规确定中介服务机构的问题
整改情况:组织政府相关部门和业主单位学习招标投标法、政府采购法等法律法规,同时业主单位同过控单位签订了补充协议,明确了按照实际工程量进行结算。
(三)关于未进行项目初步设计和概算审批的问题
整改情况:组织相关项目单位基建负责人学习政府投资条例、四川省政府投资管理办法等法律法规,规范工程建设项目基本建设程序。
(四)关于采购服务规避政府采购的问题
整改情况:组织开展政府采购业务培训,集中学习相关法律法规,约谈涉及整改的单位,给予责令整改的处理,督促相关单位整改,并在四川政府采购网公告处理结果。
(五)关于违反合同约定,提前支付工程款,且共管账户存在资金风险的问题
整改情况:一是组织项目单位学习《保障农民工工资支付条例》等法律法规,规范资金支付使用管理。二是清理收回类似共管账户未使用资金及孳息上缴国库。
(六)关于多支付污水处理运维费的问题
整改情况:已追回流量偏差导致多支付的污水处理费,并加强对项目的日常监管、数据核查,防止类似问题发生。
(七)关于投资合作招标过程中涉及的招商条件、工程建设条件设置等问题
整改情况:项目业主已追究招标代理单位授权代表的经济责任,并建立健全了相关制度,严格招标文件内审。
(八)关于部分协议的违约责任条款签订不完善的问题
整改情况:公司将继续加大招商引资力度,提高厂房入驻率,收储项目建设用地。同时,公司协商并追究合作方损失浪费责任。
(九)关于未采取措施督促合作方按协议履约的问题
整改情况:因合作方已不具备继续履约的条件,经双方协商,解除投资合作协议并追究其违约责任。
(十)关于改建工程代建行为及费用计取不合规的问题
整改情况:已与代建单位解除《委托代建协议》,实际未支付代建费。
三、审计建议采纳情况
涉及问题整改的单位已全部采纳审计组提出的20条审计建议意见。
四、尚未整改到位的问题及后续整改措施
关于将非老旧小区改造内容纳入旧改工程的问题
整改情况:旧改工程整改工作计划2025年7 月底前完成结算、审核工作,2025年8月下旬完成资金归垫工作。
欢迎广大干部群众对审计整改情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反馈。联系电话:0838-7251212。
中江县人民政府
2025年5月30日