局属各单位、机关各股室:
为进一步提高我局内部控制管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规相关规定,经研究,决定调整局内部控制工作领导小组成员和职责,人员组成和职责如下:
组 长:黄 振 局党组书记、局长
副组长:詹 金 局党组成员、副局长
刘 云 局党组成员、副局长
陈 健 局党组成员、安全总监
张 金 局党组成员
艾 明 局党组成员、运管所所长
成 员:康年彬 何文泽 王 洋 吴盛康 唐 兵
莫 兵 黄游光 余光荣 黄一桓 黄 俊
领导小组下设办公室(以下简称“内控办”),办公室设在局财务股,吴盛康同志兼任办公室主任。领导小组成员,如因领导小组工作人员工作岗位调整,接替其岗位的同志自动递补为领导小组成员,不再另行发文。
领导小组职责:负责内部控制的组织领导、统筹规划、制度研究、综合协调、宏观管理等工作。
领导小组办公室职责:承担领导小组日常工作,负责牵头组织拟定内部控制制度,组织开展专项风险管理办法和内部控制制度落实情况的检查、考核和评价,对各股室内部控制存在的问题研究提出处理意见并向领导小组报告;对各股室内部控制情况实施监督,报告内部控制体系运行情况;对风险事件进行调查,提出解决方案并督促落实;组织对内部控制中存在的问题进行研究并制定解决方案。