2019年度中江县卫生和计划生育监督执法大队部门决算
发布时间: 2020-12-25 来源:中江县卫生和计划生育监督执法大队 浏览次数: 字体大小:A+ A- 打印

2019年度

中江县卫生和计划生育监督执法大队

部门决算


目录

第一部分 部门概况.................................4

一、基本职能及主要工作..........................4

(一)主要职能................................4

(二)2019年重点工作完成情况..................5

二、机构设置....................................6

第二部分度部门决算情况说明..................... ..6

一、收入支出决算总体情况说明....................6

二、收入决算情况说明............................7

三、支出决算情况说明............................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........10

 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况....10

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况...11

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况....11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.........13

     (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明13

     (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明13

        1. 因公出国(境)经费支出.................14

        2.公务用车购置及运行维护费支出...........14

        3.公务接待费支出.........................15

八、政府性基金预算支出决算情况说明..............15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明...........15

十、其他重要事项的情况说明..................... 15

 (一)机关运行经费支出情况 .................. 15

(二)政府采购支出情况........................16

(三)国有资产占有使用情况 ...................16

(四)预算绩效管理情况 .......................16

第三部分 名词解释................................25

第四部分 附件....................................27

第五部分 附表....................................29

一、收入支出决算总表

二、收入决算

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.拟定卫生计生监督工作计划,并组织实施。

2.参与卫生计生行政许可现场审查。

3.组织卫生计生监督执法检查,包括《传染病防治法》、《执业医师法》、《母婴保健法》、《献血法》、《医疗机构管理条例》、《计划生育法》、《计划生育技术服务管理条例》《职业病防治法》等卫生计生及医政管理的法律、法规、规定的综合执法,定期上报抽样结果。

4.协助卫生计生行政部门定期向社会通报卫生计生监督结果。

5.对突发公共卫生事件进行调查取证,采取必要的控制措施,提出处理意见。

6.组织现场监督检测、采样工作。

7.负责卫生计生监督执法信息的收集、整理、分析和报告。

8.负责对卫生计生监督执法人员法律知识和业务技能的培训工作。

9.负责对卫生计生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作。

10.开展卫生计生法律、法规知识的宣传教育和咨询。

11.对组建、扩建、改建工程的选址、设计进行卫生审批和竣工验收。

12.承担卫生计生行政部门交付的其他任务。

(二)2019年重点工作完成情况

1.学校卫生:2019年对全县各级各类学校(含校点、托幼机构)传染病防控措施、生活饮用水卫生、教学与住宿卫生管理情况进行了监督检查。全年出动车辆157台(次),出动卫生监督执法人员和卫生监督协管员260人(次),共检查全县126个中、小学校及托幼机构,下达卫生监督意见书113份。

2.生活饮用水卫生:2019年对我县62家生活饮用水单位进行了现场监督检查,针对存在的问题下达了卫生监督意见书88份,并限期整改。新办生活饮用水卫生许可证3个。

3.公共场所卫生:对所辖区的375个公共场所单位进行了重点监督检查,其中文化娱乐12家,公共浴室4家,美容美发238家,旅店110家,其他行业11家。监督覆盖率达到100%。全年新办证36家。

4.医疗卫生:全县共有医疗卫生机构994家,其中县直医疗机构8个、乡镇(中心)卫生院45个、社区卫生服务中心4个、社区卫生服务站10个、村卫生站752个、门诊部1个、诊所171个、校医室3个。截止目前,共出动1106人次、382车次,对所有医疗卫生机构开展了监督检查。

全年全大队共计出动4300余人次对1500余个应监管单位进行了日常卫生监管工作,监督覆盖率为100%,平均监督频次达2.0

二、构设置

中江县卫生和计划生育监督执法大队属于参公单位,主管部门是中江县卫生健康局,无下属单位。

 

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计216.71万元。与2018261.13万元相比,收、支总计减少44.42万元,下降17.01%。主要变动原因是在职人员减少相应人员经费和工作经费减少,2018年有丧葬费及抚恤金。(详见图1:收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计213.65万元,其中:一般公共预算财政拨款收入213.65万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%(详见图2:收入决算结构图)

 

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计216.71万元,其中:基本支出194.71万元,占89.85%;项目支出22万元,占10.15%(详见图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计216.71万元。与2018年收、支总计261.13万元相比,财政拨款收、支总计减少44.42万元,下降17.01%。主要变动原因是在职人员减少相应人员经费和工作经费减少,2018年有丧葬费及抚恤金。(详见图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出216.71万元,占本年支出合计216.71万元的100%。与2018258.07万元相比,一般公共预算财政拨款减少41.36万元,下降16.03%。主要变动原因是在职人员减少相应人员经费和工作经费减少,2018年有丧葬费及抚恤金。(详见图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出216.71万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出30.81万元,占14.22%卫生健康支出174.53万元,占80.54%;住房保障支出11.37万元,占5.25%(详见图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出决算数为216.71万元完成预算216.71万元的100%。其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为0.86万元,完成预算0.86万元的100%

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 支出决算为2.06万元,完成预算2.06万元的100%

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为15.81万元,完成预算15.81万元的100%

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为12.08万元,完成预算12.08万元的100%

5.卫生健康(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):支出决算为169.06万元,完成预算169.06万元的100%

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为4.15万元,完成预算4.15万元的100%

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为1.25万元,完成预算1.25万元的100%

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为0.07万元,完成预算0.07万元的100%

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为11.37万元,完成预算11.37万元的100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2019年一般公共预算财政拨款基本支出194.71万元,其中:

人员经费162.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金。
  日常公用经费32.65万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为9.18万元,完成预算9.18万元的100%,决算数与预算数持平的主要原因是我单位继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求,厉行节约,从严控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算8.64万元,占94.12%;公务接待费支出决算0.54万元,占5.88%。具体情况如下(详见图7:“三公”经费财政拨款支出结构图):

1.  因公出国(境)经费支出

2019年,我单位无出国()支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2019年公务用车购置及运行维护费支出8.64万元,完成预算8.64万元100%。无公务用车购置支出,全部为公务用车运行维护费支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比201810.8万元减少2.16万元,下降20%。主要原因是我单位落实厉行节约有关规定,进一步规范“三公”经费管理,从严控制“三公” 经费开支。

其中:2019公务用车购置费支出。截至201912月底,单位共有公务用车3辆,其中:应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、专业技术用车2辆、其他用车1辆。

公务用车运行维护费支出8.64万元。主要用于单位执行公务活动、开展脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出

2019年公务接待费支出0.54万元完成预算0.54万元的100%公务接待费支出决算比20180.57万元减少0.03万元,下降5.26%。主要原因是我单位落实厉行节约有关规定,进一步规范“三公”经费管理,从严控制“三公” 经费开支。

其中:国内公务接待支出0.54万元,主要用于接待国内相关单位业务工作考察交流及相关部门检查指导工作发生的用餐费等接待支出。国内公务接待9批次,58人次,具体内容包括:接待上级部门对本单位卫生监督执法相关事项督导和检查工作用餐,金额全年合计0.54万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位 2019 年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

我单位 2019 年无国有资本经营预算拨款支出。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度,我单位机关运行经费支出32.66万元,比201840.64万元减少7.98万元,下降19.64%,主要原因在职人员减少相应工作经费减少。

(二)政府采购支出情况

2019年,我单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,我单位共有车辆3辆,其中:特种专业技术用车2辆,其他用车1辆,应急保障用车0辆。主要是用于单位执行公务活动、开展脱贫攻坚等公务出行。

单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对卫生监督特种专业车辆运行经费、“双随机”检查专项、医疗服务市场、公共场所、生活饮用水、学校、传染病等监督检查专项、卫生监督人员执法终端及卫生监督业务应用系统运行维护经费项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2019 年我单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系逐渐丰富和完善。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“卫生监督特种专业车辆运行经费“双随机检查专项“ 医疗服务市场、公共场所、生活饮用水、学校、传染病等监督检查专项”“ 卫生监督人员执法终端及卫生监督业务应用系统运行维护经费”等4个项目绩效目标实际完成情况。

1)卫生监督特种专业车辆运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了2辆特种专业技术用车车辆运行,履行卫生执法监督工作任务。

2)“双随机”检查专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。通过项目实施,加强事中事后监管,高质量、高效率的完成2019年国家随机监督抽查工作。

3)医疗服务市场、公共场所、生活饮用水、学校、传染病等监督检查专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元,执行数为9万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保医疗市场卫生安全、为饮水健康保驾护航、保障学校正常工作秩序和师生身体健康、提高餐饮具集中消毒服务单位卫生安全管理水平。

4)卫生监督人员执法终端及卫生监督业务应用系统运行维护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障执法终端正常运转,为执法监督工作开展提供支撑,提高工作效率,提高卫生监督执法社会影响力、认知度。

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

卫生监督特种专业车辆运行经费

预算单位

中江县卫生和计划生育监督执法大队

预算执行情况(万元)

预算数:

8

执行数:

8

其中-财政拨款:

8

其中-财政拨款:

8

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障2辆特种专业技术用车车辆运行,履行卫生执法监督工作任务。

保障2辆特种专业技术用车车辆运行,履行卫生执法监督工作任务。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

卫生执法特种专业技术用车

2

2

项目完成指标

质量指标

卫生执法监督特种车辆正常运行率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

2019年年底完成率

100%

100%

项目完成指标

成本指标

卫生执法特种专业技术用车车辆燃油费、维修维护费、过桥过路费等

8

8

效益指标

社会效益

指标

提供良好履职基础,服务社会发展能力

有所提升

有所提升

效益指标

可持续影响

指标

卫生执法特种专业技术用车正常使用年限

1

1

满意度指标

满意度指标

使用人员满意度

90%

90%

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

“双随机”检查专项

预算单位

中江县卫生和计划生育监督执法大队

预算执行情况(万元)

预算数:

3

执行数:

3

其中-财政拨款:

3

其中-财政拨款:

3

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

加强事中事后监管,高质量、高效率的完成2019年国家随机监督抽查工作。

加强事中事后监管,高质量、高效率的完成2019年国家随机监督抽查工作。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

国家监督抽检传染病卫生

59

59

项目完成指标

数量指标

国家监督抽检医疗服务卫生

73

73

项目完成指标

数量指标

国家监督抽检公共场所卫生

63

63

项目完成指标

数量指标

国家监督抽检生活饮用卫生

5

5

项目完成指标

数量指标

国家监督抽检学校卫生

25

25

项目完成指标

质量指标

按相关法律法规国家抽检合格率

80%

80%

项目完成指标

时效指标

2019年年底完成率

100%

100%

项目完成指标

成本指标

国家监督抽检传染病卫生、医疗服务卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生所使用档案资料、检测费及差旅费等

3

3

效益指标

社会效益

指标

卫生监督执法社会影响力

有所提升

有所提升

满意度指标

满意度指标

上级检查满意度

90%

90%

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

医疗服务市场、公共场所、生活饮用水、学校、传染病等监督检查专项 

预算单位

中江县卫生和计划生育监督执法大队

预算执行情况(万元)

预算数:

9

执行数:

9

其中-财政拨款:

9

其中-财政拨款:

9

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

开展医疗服务市场、公共场所、生活饮用水、学校、传染病等监督检查专项工作,确保医疗市场卫生安全、为饮水健康保驾护航、保障学校正常工作秩序和师生身体健康、提高餐饮具集中消毒服务单位卫生安全管理水平。

开展医疗服务市场、公共场所、生活饮用水、学校、传染病等监督检查专项工作,确保医疗市场卫生安全、为饮水健康保驾护航、保障学校正常工作秩序和师生身体健康、提高餐饮具集中消毒服务单位卫生安全管理水平。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

随机抽检监督医疗、公共场所、生活饮用水、学校、传染病等监督对象

随机抽检515

随机抽检515

项目完成指标

数量指标

日常监督医疗、公共场所、生活饮用水、学校、传染病等监督对象

2900户(其中医疗机构、采供血机构共999户;公共场所约1300户,集中空调通风系统专项检查6户;生活饮用水供管水单位约255户;日常监督监管中小学学校、托幼机构约320所;职业健康检查机构1户,放射诊疗机构23户,消毒单位3户)

2900户(其中医疗机构、采供血机构共999户;公共场所约1300户,集中空调通风系统专项检查6户;生活饮用水供管水单位约255户;日常监督监管中小学学校、托幼机构约320所;职业健康检查机构1户,放射诊疗机构23户,消毒单位3户)

项目完成指标

质量指标

符合国家相关法律法规,抽检监督对象质量合格率

80%

80%

项目完成指标

质量指标

符合国家相关法律法规,日常监督对象合格率

80%

80%

项目完成指标

时效指标

2019年年底完成率

100%

100%

项目完成指标

成本指标

抽检监督所需检测费及差旅费等

6

6

项目完成指标

成本指标

日常监督所需档案资料费等

3

3

效益指标

社会效益

指标

卫生监督执法社会影响力

有所提升

有所提升

效益指标

社会效益

指标

提供良好履职基础,服务社会发展能力

有所提升

有所提升

满意度指标

满意度指标

群众对卫生执法工作的满意度

90%

90%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

卫生监督人员执法终端及卫生监督业务应用系统运行维护经费

预算单位

中江县卫生和计划生育监督执法大队

预算执行情况(万元)

预算数:

2

执行数:

2

其中-财政拨款:

2

其中-财政拨款:

2

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障执法终端正常运转,为执法监督工作开展提供支撑;提高工作效率,提高卫生监督执法社会影响力、认知度。

保障执法终端正常运转,为执法监督工作开展提供支撑;提高工作效率,提高卫生监督执法社会影响力、认知度。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

手持移动执法终端数量

17

17

项目完成指标

质量指标

手持移动执法终端验收合格率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

符合国家相关法律法规,日常监督对象合格率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

2019年年底完成率

100%

100%

项目完成指标

成本指标

手持移动执法终端年网络费及维护成本

2

2

效益指标

社会效益

指标

卫生监督执法社会影响力

有所提升

有所提升

效益指标

可持续影响

指标

执法终端正常使用年限

1

1

满意度指标

满意度指标

执法人员对手持移动执法终端满意度

90%

90%

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《中江县卫生和计划生育监督执法大队部门 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见“第四部分 附件”。


 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款) 卫生监督机构(项):指卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项):指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费:纳入单位预算管理的“三公”经

费,指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

四部分附件

 

中江县卫生和计划生育监督执法大队部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

我单位是参照公务员法管理的行政执法类事业单位,主管单位是中江县卫生健康局。

(二)机构职能。

1.拟定卫生计生监督工作计划,并组织实施。

    2.参与卫生计生行政许可现场审查。

    3.组织卫生计生监督执法检查,包括《传染病防治法》、《执业医师法》、《母婴保健法》、《献血法》、《医疗机构管理条例》、《计划生育法》、《计划生育技术服务管理条例》等卫生计生及医政管理的法律、法规、规定的综合执法,定期上报抽样结果。

    4.协助卫生计生行政部门定期向社会通报卫生计生监督结果。

    5.对突发公共卫生事件进行调查取证,采取必要的控制措施,提出处理意见。

    6.组织现场监督检测、采样工作。

    7.负责卫生计生监督执法信息的收集、整理、分析和报告。

    8.负责对卫生计生监督执法人员法律知识和业务技能的培训工作。

    9.负责对卫生计生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作。

    10.开展卫生计生法律、法规知识的宣传教育和咨询。

    11.对组建、扩建、改建工程的选址、设计进行卫生审批和竣工验收。

    12.承担卫生计生行政部门交付的其他任务。

(三)人员概况。

我单位行政执法编制28人,201912月在职行政执法人员14人,事业人员3人,临聘人员3人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年部门收入总额为213.65万元,年初结转结余3.06万元。

(三)部门财政资金支出情况。

2019年部门支出总额216.71万元,其中:基本支出194.71万元,项目支出22万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

我单位严格按照财政相关要求编制2019年部门预算,无超编超预算情况发生。我单位认真贯彻落实相关规定,厉行节约,严格控制开支,2019年执行数与预算数基本一致。

(二)结果应用情况。

我单位对财政资金使用管理情况,严格按照2019年中江县部门支出绩效评价指标体系,认真开展自评工作,撰写自评报告。

四、评价结论及建议

我单位2019年部门支出与年初预算基本一致,针对我单位预算存在的问题,提出以下建议:加强财务管理和内部控制监督制度,严格遵循先有预算,后有支出的原则,严禁超预算和无预算安排支出,严格开支范围和标准,严格支出报销审核,不报销任何超范围、超标准的费用。

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

卫监大队2019年部门决算公开.xls

 

责任编辑:中江县卫生和计划生育监督执法大队
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